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阳光公开

2016年部门预决算公开

文章出处:原创 人气:4012 发表时间:2018-05-18

2016年部门预算编制说明

 

一、单位主要职责

根据文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家,省有关职业教育的法律法规

(二)组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育,开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作,实施大学生技能提升计划。

(三)完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

二、2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2016年主要工作任务及目标是:

(一)招收新生1800人,其中技师班300 人,三年制高职班400人,四年制高职班900人,三年制中技、中专班200人。毕业生1300人,毕业生一次安置就业率98%,学生流失率控制在2%以内。

(二)全年完成学杂费收入1500万元。

(三)华体会hth·(体育)(中国)官方网站于20119月正式搬入云龙示范区职教大学城,并正式更名为华体会hth·(体育)(中国)官方网站,新校区建设已投入3.4亿元

三、单位机构、人员情况

华体会hth·(体育)(中国)官方网站是株洲市人民政府主管,省人力资源和社会保障厅负责业务指导,机构规格和省管普通高等专科学校等同,以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位,属市一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人,现在在职在编人员230人,退休人员162人,外聘及临时人员52人。

四、单位经费预算情况

2016年华体会hth·(体育)(中国)官方网站为了保障正常运转,用公共财政预算安排的事业经费,合计支出5388.23万元。其中:基本支出5388.23万元。

基本支出,包括三部分:一是工资福利支出2912.78万元,具体包括基本工资721.85万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资1968.31万元、一个月奖金102.04万元、社会保障缴费69.19万元、其他工资福利支出50万元。

二是公用经费用858.95万元,具体包括办公及印刷费36 万元、水电费120万元、邮电费21万元、物业管理费125、公务用车运行维护费24万元、差旅费45万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费15万元、维修费50万元、专用材料98万元、劳务费50万元、工会经费24.49万元、办公设备购置20万元、专用设备购置40万元、其他130.46万元。

三是对个人和家庭的补助1616.50万元,具体包括退休费972.96万元、生活补助5万元、医疗费344.06万元、助学金30万元、住房公积金248.48万元、其他16万元。

五、“三公”经费预算编制情况

2014年度本单位“三公”经费决算数为44万元,其中:公务接待费17.86万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费26.14万元。

2015年1-9月“三公”经费实际支出数为13.82万元,其中:公务接待费4.51万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费9.31万元。经费减少原因是:一是有部分公务接待费及公务用车运行维护费没及时结算,要等到年底前才能结算;二是华体会hth·(体育)(中国)官方网站领导响应党中央号召,严控三公经费,只减不增。

2016年本单位“三公”经费预算数为39万元,其中:公务接待费15万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费24万元。比2014年三公经费44万元减少5万元,经费减少原因是:华体会hth·(体育)(中国)官方网站领导积极响应党中央号召,大力压缩三公经费,只减不增。

 

 

 

2016年预算公开情况表

部门收支预算总表

单位:万元



                 

                 

        

预算数

        

预算数

一、财政预算全额拨款

3,888.23

一、基本支出

5,388.23

二、财政预算定额补助

 

工资福利支出

2,912.78

三、纳入财政预算管理的非税收入拨款

 

一般商品和服务支出

166.26

政府性基金拨款

 

对个人和家庭的补助

1,616.50

专项收入拨款

 

业务性商品和服务支出

692.69

其他各项收入拨款

 

二、项目支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

专项商品和服务支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

四、财政专户管理的非税收入拨款

1,500.00

债务利息支出

 

五、其他收入

 

债务还本支出

 

六、上年结转

 

基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

其他支出

 

     

5,388.23

     

5,388.23

 

 

 

部门支出预(决)算明细表

                                  单位:万元


科目编码

科目名称

预(决)算数

合计

5388.23

201

一般公共服务

 

20106

财政事务

 

2010601

行政运行

 

2010602

一般行政管理事务

 

2010603

机关服务

 

2010604

预算改革业务

 

2010605

财政国库业务

 

2010606

财政监察

 

2010607

信息化建设

 

2010608

财政委托业务支出

 

2010699

其他财政事务支出

 

205

教育支出

5388.23

20503

职业教育

5388.23

2050303

技校教育

5388.23

208

社会保障和就业

 

20805

行政事业单位离退休

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

210

医疗卫生

 

21005

医疗保障

 

2100501

行政单位医疗

 

211

节能环保

 

21110

能源节约利用

 

2111001

能源节约利用

 

213

农林水事务

 

21301

农业

 

2130106

技术推广与培训

 

2130199

其他农业支出

 

21302

林业

 

2130222

技能培训

 

215

资源勘探电力信息等事务

 

21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

 

2159999

其他资源勘探电力信息等事务支出

 

216

商业服务业等事务

 

21602

商业流通事务

 

2160299

其他商业流通事务支出

 

21606

涉外发展服务支出

 

2160699

其他涉外发展服务支出

 

220

国土资源气象等事务

 

22001

国土资源事务

 

2200199

其他国土资源事务支出

 

221

住房保障支出

 

22101

保障性安居工程支出

 

2210105

农村危房改造

 

22102

住房改革支出

 

2210201

住房公积金

 

2210203

购房补贴

 

    科目编码及名称请根据实际情况填写,以上为模板。

 

  

 

部门基本支出预(决)算明细表

                                   单位:万元


经济科目编码

经济科目名称

预(决)算数

1

2

3

30101

基本工资

721.85

30102

津贴补贴

1.39

30103

一个月奖金

102.04

3010401

生育保险

8.57

3010402

工伤保险

10.62

3010403

其他社会保障缴费

50.00

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

1,968.31

30199

其他工资福利支出

50.00

30201

办公费

30.00

30202

印刷费

6.00

30203

咨询费

1.00

30204

手续费

1.00

30205

水费

50.00

30206

电费

70.00

30207

邮电费

21.00

30209

物业管理费

125.00

30211

差旅费

45.00

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

50.00

30214

租赁费

4.00

30215

会议费

30.00

30216

培训费

30.00

30217

公务接待费

15.00

30218

专用材料费

98.04

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

30.00

30226

劳务费

50.00

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

24.49

30229

福利费

36.73

30231

公务用车运行维护费

24.00

30239

其他交通费用

 

30299

其他商品和服务支出

57.69

30301

离休费

 

30302

退休费

972.96

30305

生活补助

5.00

3030702

在职职工医疗费

341.47

3030703

离退休职工医疗费

2.59

30308

助学金

30.00

30309

奖励金

 

30311

住房公积金

248.48

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.00

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

20.00

31003

专用设备购置

40.00

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络购建

 

31008

物资储备

 

31013

公务用车购置

 

31099

其他资本性支出

 

总计

 

5,388.23

 

 

 

“三公”等经费预(决)算财政拨款情况表

                                 单位:万元


项      目

预(决)算数

合      计

99

一、“三公”经费小计

39

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

15

3、公务用车费

24

(1)公务用车运行维护费

24

(2)公务用车购置

 

二、会议费、培训费小计

60

     1.会议费

30

     2.培训费

30

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2.会议费,指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费,指单位组织或参与的各类培训的支出,包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。

 

部门整体支出绩效综合评价报告表
(2015 年度)

填报单位(盖章):           

部门(单位)名称:华体会hth·(体育)(中国)官方网站

单位负责人:陈洪星

年末职工人数: 234  人(人员编制:324人)

年末资产总额:34818.96万元;负债总额:13425.93万元

年度预算收支情况
(万元)

年初预算资金:4130.63

年度收入总额:4130.63

年度支出总额:4130.63

其中:       公共财政拨款:2630.63

其中: 基本支出:4130.63

            政府性基金拨款:

       项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:1500

     

                  其他资金:

部门职能职责概述

部门职责

1)贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。

2)组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育,开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作,实施大学生技能提升计划。

3)完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

整体绩效目标

目标11.依法民主治校,提升办学水平。2.紧密结合区域经济和社发展需求,大力开展各类技能培训。3.牵头对口扶贫。

目标21.完成省市人社部门工作部署。

目标31.党建工作迈上新台阶。2.教学工作展现新态势。3.教师能力得到新提高。4.民生改善取得新进展。5.校风学风呈现新气象。6.技能比武再创新佳绩。7.办学空间得到新拓展。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1华体会hth·(体育)(中国)官方网站各项管理制度健全,校务公开、民主决策、维护师生合法权益。全年完成各类培训鉴定8000人次。牵头组织市对口扶持醴陵市栗山坝镇石均塘村,计划用3年时间帮助该村完全脱贫。

指标2 代表省市参加各级各类技能竞赛,力争佳绩。

指标3积极探索党建工作新路径,规范基层组织管理。进一步加强教学常规管理,有序推进专业建设,增设两个教学系。择优引进20名专业教师,选派30人参加市级以上教师培训。完成图书行政综合楼搬迁工作。编写出版《职业院校学生通用素质读本》,着力开展志愿活动。至少获得1次市级综合性技能竞赛团体冠军。全年招收全日制新生1500人以上。

效益指标

指标1:华体会hth·(体育)(中国)官方网站办学规范有序,无任何违规办学或安全事故发生。全年承接各类社会考试近15000人次,完成培训鉴定近9000人次。派驻1名副县级干部常驻对口扶贫村扶贫,全面筹措近50万元资金用于对口扶贫村扶贫。

指标2:代表株洲市参加全省技能竞赛获团体一等奖。

指标3:深入开展了“三严三实”专题教育,将15个党支部调整合并为8个,完成新一届支委会选举。增设了经贸物流系、电气工程系,新设工业机器人应用技术等5个新兴专业。择优引进23名编内教师,选送34人参加市级以上师资培训,18人获得市级以上说课竞赛奖项。全年累计支付工程款约3148万元,完成建设投资约5000万元,中央空调系统投入使用。统编教材《职业院校通用素质读本》正式出版。组织学生参加校内外志愿者活动近800人次。获得一次全省职业技能竞赛团体一等奖和两次全市竞赛团体冠军。全年招收全日制新生1802人,新增世界500强合作企业5家。

单位自评情况分析及结论

1、  支出情况分析:

全年决算支出5836.69万元。其中工资福利支出2356.35万元、占总支出的40.37%商品和服务支出1420.83万元、占总支出的24.34%对个人和家庭补助1132.59万元、占总支出的19.40%债务利息支出182.18万元、占总支出的3.12%其他资本性支出744.74万元,占总支出的12.76%

2、  绩效目标完成情况分析:圆满完成各项工作任务,预算执行合理合规,产生了较好的社会效益、生态效益,获得了较高的社会公众及服务对象满意度。

自我评价结论:结合评价得分评价结果为良好。2015年的各项绩效目标按期完成,各项工作目标基本实现,经济和社会效益有所提高,校院委非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。学校行政管理、教学科研管理、后勤服务及财务资产管理基本健全规范,未发生违法违规问题。

存在的

问题

 制度建设有待进一步完善健全。预算编制存在不合理性,不能准确的预测本年度各项支出项目,导致有调整经济分类和基本支出项目的情况出现。

改进措施与建议

 

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                       
       

填报人:焦豆豆 联系电话:22039686 填报日期:2016年1月

  

 

 

公布日期:2016-2-25

 

 

 

 

 2015年度部门决算公开

    一、部门职责及机构设置情况

    1、部门职责

    (1)贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。

    (2)组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育,开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作,实施大学生技能提升计划。

    (3)完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

    2、机构设置情况。

    华体会hth·(体育)(中国)官方网站是市政府主办主管,省人力资源和社会保障厅负责业务指导,机构规格与省管普通高等专科学校等同,以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位,属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人,现有在职在册人员230人,退休人员162人,外聘及临时人员52人,本年人员无较大变动,市财政按实际人数核拨经费。

    二、2015年度部门决算表

    (公开表格附后)。

    三、预算执行情况分析

    (一)介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

项  目

决算数

财政补助收入

3418.74

事业收入

1683.78

上级补助收入

 

其他收入

734.17

收入合计

5836.69

工资福利支出

2356.35

商品与服务支出

1420.83

对个人和家庭补助支出

1132.59

其他资本性支出

744.74

债务利息支出

182.18

支出合计

5836.69

    2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

    ①基本支出3418.74万元;②项目支出0。

    3、年度“三公”经费决算情况。

    2015年因公出国(境)费用为0

    2015年公务车购置及运行维护费用12.57万元

    2015年公务接待费用13.8万元

    4、2015年度公用经费2347.74万元。

    5、2015年度政府采购支出决算情况。

    财政性资金采购货物366.97万元,其他资金购买服务166.89万元

    (二)进行部门决算分析。

    单位在运行过程中,会遇到各种各样的情况、环境变化,有时还是需要一些紧急临时开支,在年初预算时是预料不到的,希望在这种情况下能特事特办及时解决问题。

    (三)提出改进措施。

    1.决算报表中的收支项目不能涵盖单位所有收支项目,比如单位利用自筹资金进行的资本性开支,利用贷款资金支付款项等,单位决算时很难真正做到收支平衡。

    2.很多项目都是先开支后补助,所以项目很难做到专款专用,给项目核算带来很大不便。 

    

 

 

 

公布日期:2016-8-3

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